令和6年度当初予算概要
一般会計
予算総額174億6,000万円(前年比30億2,000万円、20.9%増)
令和6年度の一般会計の予算総額は174億6,000万円とし、前年度比30億2,000万円、20.9%の増としています。本年度の主な事業としましては、市制施行70周年記念事業、新公立病院の整備や国民スポーツ大会推進事業などとなっています。
歳入
区分 | 令和6年度予算額 | 前年度予算額 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
市税 | 18億1,394万8千円 | 18億7,470万5千円 | △3.2% | |
地方消費税交付金 | 4億9,500万円 | 5億3,000万円 | △6.6% | |
地方交付税 | 47億円 | 44億円 | 6.8% | |
国庫支出金 | 17億1,280万1千円 | 14億9,401万1千円 | 14.6% | |
県支出金 | 12億2,245万6千円 | 10億9,256万5千円 | 11.9% | |
財産収入 | 6,654万5千円 | 7,329万6千円 | △9.2% | |
寄附金 | 10億200万2千円 | 8億2千円 | 25.2% | |
繰入金 | 22億5,269万3千円 | 14億1,250万2千円 | 59.5% | |
市債 | 33億4,564万2千円 | 19億3,920万2千円 | 72.5% | |
その他 | 8億4,891万3千円 | 8億2,371万7千円 | 3.1% | |
計 | 174億6,000万円 | 144億4,000万円 | 20.9% |
歳出
区分 | 令和6年度予算額 | 前年度予算額 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
人件費 | 21億6,135万9千円 | 19億7,092万8千円 | 9.7% | |
扶助費 | 25億9,005万7千円 | 25億4,873万2千円 | 1.6% | |
公債費 | 15億216万6千円 | 14億2,824万7千円 | 5.2% | |
投資的経費 | 12億2,639万7千円 | 11億5,133万9千円 | 6.5% | |
その他 | 99億8,002万1千円 | 73億4,075万4千円 | 36.0% | |
計 | 174億6,000万円 | 144億4,000万円 | 20.9% |
歳入予算
市税では、6,075万7千円の減を見込んでいます。内訳としては、市民税が個人分、法人分あわせて4,581万9千円の減、固定資産税は2,144万6千円の減、軽自動車税は187万4千円の増、市たばこ税は443万4千円の増、入湯税は20万円の増を見込んでいます。
地方消費税交付金は、前年度実績見込みにより推計し、対前年比3,500万円減の4億9,500万円としています。また、地方交付税は近年の実績および令和6年度地方財政計画より推計し、普通交付税は37億円、特別交付税は10億円で、合計47億円を見込んでいます。
国庫支出金は、民生費関連の負担金、社会資本整備総合交付金、また災害復旧事業に伴う負担金等の合計17億1,280万1千円を計上しています。
繰入金は、財政調整基金、減債基金等を合わせて、8億4,019万1千円増の22億5,269万3千円としています。
市債の発行については、33億4,564万2千円を計上しています。なお、市債発行残高は、令和6年度末で、148億3,492万8千円となる見込みです。
歳出予算
義務的経費のうち人件費は、1億9,043万1千円の増です。扶助費は、前年比4,132万5千円、1.6%の増、公債費は、前年比7,391万9千円、5.2%の増です。投資的経費は、前年比7,505万8千円、6.5%の増です。
その他の経費では、補助費等において24億5,342万9千円の増、繰出金が3億728万6千円の減としています。
特別会計
土地区画整理事業特別会計は工事費の減が主たる要因で減となり、国民健康保険特別会計については保険給付費等が減少する見込みのため、減となっています。公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計は令和5年度から公営企業会計へ移行します。
区分 | 令和6年度予算額 | 前年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
土地区画整理事業 | 1億4,958万円 | 1億8,086万円 | △17.3% |
宅地造成事業 | 884万円 | 692万円 | 27.6% |
国民健康保険事業 | 26億7,911万円 | 25億2,893万円 | 5.8% |
後期高齢者医療 | 3億5,296万円 | 3億473万円 | 15.8% |
・令和6年度特別会計当初予算骨子 [PDFファイル/1.1MB]
【公営企業会計】
区分 | 令和6年度予算額 | 前年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
病院事業 | 17億1,287万円 | 17億1,963万円 | △0.4% |
下水道事業 | 10億8,861万円 | 10億9,299万円 | △0.4% |
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