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令和7年度当初予算概要

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年3月24日更新
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一般会計

 予算総額150億4,000万円(前年比24億2,000万円、13.9%減)

 令和7年度の一般会計の予算総額は150億4,000万円とし、前年度比24億2,000万円、13.9%の減としています。本年度の主な事業としましては、定住促進補助事業、新公立病院の開院やGIGAスクール端末更新事業などとなっています。

歳入

区分 令和7年度予算額 前年度予算額 増減率
市税 18億8,013万6千円 18億1,394万8千円 3.6%
地方消費税交付金 4億9,200万円 4億9,500万円 △0.6%
地方交付税 47億円 47億円 0%
国庫支出金 17億6,847万6千円 ​17億1,280万1千円 3.3%
県支出金 12億1,967万5千円 12億2,245万6千円 △0.2%
財産収入 7,363万9千円 6,654万5千円 10.7%
寄附金 12億400万2千円 10億200万2千円 20.2%
繰入金 22億1,641万8千円 22億5,269万3千円 △1.6%
市債 3億7,660万円 33億4,564万2千円 △88.7%
その他 11億905万4千円 8億4,891万3千円 30.6%
150億4,000万円 174億6,000万円 △13.9%

歳出

区分 令和7年度予算額 前年度予算額 増減率
人件費 22億8,708万1千円 21億6,135万9千円 5.8%
扶助費 27億8,507万7千円 25億9,005万7千円 7.5%
公債費 15億3,882万5千円 15億216万6千円 2.4%
投資的経費 8億6,322万3千円 12億2,639万7千円 △29.6%
その他 75億6,579万4千円 99億8,002万1千円 △24.2%
150億4,000万円 174億6,000万円 △13.9%

歳入予算

 市税では、6,619万円の増を見込んでいます。内訳としては、市民税が個人分、法人分あわせて7,480万円の増、固定資産税は436万円の増、軽自動車税は60万円の増、市たばこ税は1,417万円の減、入湯税は60万円の増を見込んでいます。
 地方消費税交付金は、前年度実績見込みにより推計し、対前年度比300万円減の4億9,200万円としています。また、地方交付税は近年の実績および令和7年度地方財政計画より推計し、普通交付税は37億円、特別交付税は10億円で、合計47億円を見込んでいます。
 国庫支出金は、民生費関連の負担金、行政のデジタル化に関する補助金、社会資本整備総合交付金の合計17億6,847万6千円を計上しています。
 繰入金は、財政調整基金、減債基金等を合わせて、3,627万5千円減の22億1,641万8千円としています。
 市債の発行については、3億7,660万円を計上しています。なお、市債発行残高は、令和7年度末で、13,901,174円となる見込みです。

歳出予算

 義務的経費のうち人件費は、1億2,572万2千円、5.8%の増です。扶助費は、前年度比1億9,502万円、7.5%の増、公債費は、前年度比3,665万9千円、2.4%の増です。投資的経費は、前年度比3億万6,317万4千円、29.6%の減です。
 その他の経費では、補助費等において34億4,438万8千円、61.9%の減、繰出金が1億6,402万6千円、19.2%の増としています。

特別会計

 国民健康保険事業特別会計の減は標準化に向けたシステム改修費の減が主たる要因です。後期高齢者医療特別会計については前年並となっています。また、令和7年6月の多久市立病院の閉院に伴い、病院事業清算特別会計が新設されています。

区分 令和7年度予算額 前年度予算額 増減率
宅地造成事業 903万円 884万円 2.1%
国民健康保険事業 26億408万円 26億7,611万円 △2.7%
後期高齢者医療 3億5,107万円 3億5,296万円 △0.5%
病院事業精算 3億990万円  ー           皆増

令和7年度特別会計当初予算骨子 [PDFファイル/206KB]

【公営企業会計】

区分 令和7年度予算額 前年度予算額 増減率
病院事業 5億9,346万円 17億1,287万円 △65.4%
下水道事業 12億2,036万円 10億8,861万円 12.1%

※病院事業は令和7年6月閉院までの予算

令和7年度公営企業会計当初予算骨子 [PDFファイル/194KB]

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