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平成23年度3月補正予算概要

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年12月10日更新
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一般会計

今回の補正予算は、既決予算の歳入歳出に、1億5千295万4千円を減額補正し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ、106億7千533万1千円とするものです。

歳入

単位:千円、%

項目 補正前の額 補正額 補正後の額 構成比 前年同期 比較
市税

1,749,771

 

1,749,771

16.4 1,799,153

-2.7

地方譲与税 118,000   118,000 1.1 122,000 -3.3
利子割交付金 5,700   5,700 0.1 6,000 -5.0
配当割交付金 1,000   1,000 0.0 1,300 -23.1
株式等譲渡所得割交付金 700   700 0.0 1,000 -30.0
地方消費税交付金 180,000   180,000 1.7 174,000 3.4
ゴルフ場利用税交付金 43,000   43,000 0.4 38,000 13.2
自動車取得税交付金 24,000   24,000 0.2 26,000 -7.7
地方特例交付金 35,874   35,874 0.3 43,386 -17.3
地方交付税 4,101,922   4,101,922

38.4

4,098,198

0.1

交通安全特別交付金 3,700   3,700 0.0 3,500 5.7
分担金及負担金 174,102

-4,761

169,341 1.6 170,589

-0.7

使用料及手数料 144,102 -2,588 141,514 1.3 138,767 2.0
国庫支出金 1,406,251 20,443 1,426,694

13.4

1,174,344

21.5

県支出金 871,494 -20,245 851,249 8.0 844,926

0.7

財産収入 67,537 -90 67,447 0.6 83,648 -19.4
寄付金 1,001 11,000 12,001 0.1 2,001 499.8
繰入金 148,532 -103,200 45,332

0.4

41,479 9.3
繰越金 274,478   274,478 2.6 297,214 -7.6
諸収入 226,921 -5,313 221,608 2.1 202,227 9.6
市債 1,250,200   1,202,000 11.3 1,072,200 12.1
合計 10,828,285 -152,954 10,675,331 100.0 10,339,932 3.2

歳出

性質別

項目 補正前の額 補正額 補正後の額 構成比 前年同期 比較
人件費 1,743,192 1,027 1,744,219 16.3 1,807,142

-3.5

物件費 1,214,784 -24,725 1,190,059 11.2 1,184,919 0.4
維持補修費 143,689 -308 143,381 1.4 129,391 10.8
扶助費 2,238,353 -59,834 2,178,519 20.4 2,131,737 2.2
補助費等 1,509,620 -12,690 1,496,930 14.0 1,426,422 4.9
普通建設事業 1,489,445 -96,632 1,392,813 13.0 818,755 70.1
災害復旧事業 27,066 -6,878 20,188 0.2 113,193 -82.2
積立金 94,932 58,638 153,570 1.4 303,379

-49.4

投資および出資金 79,337   79,337 0.8 104,618 -24.2
貸付金 60,000   60,000 0.6 60,000 0.0
繰出金 1,121,495 -8,955 1,112,540 10.4 1,083,688 2.7
公債費 1,081,029 -2,597 1,078,432 10.1 1,162,152 -7.2
予備費 25,343   25,343 0.2 14,536 74.3
合計 10,828,285 -152,954 10,675,331 100.0 10,339,932 3.2

目的別

項目 補正前の額 補正額 補正後の額 構成比 前年同期 比較
議会費 183,178 -953 182,225 1.7 140,868 29.4
総務費 1,188,989 51,626 1,240,615 11.6 1,588,571 -21.9
民生費 3,529,044 -78,808 3,450,236 32.3 3,341,619 3.3
衛生費 923,391 -1,354 922,037 8.6 919,056 0.3
労働費 111,573 -1,151 110,422 1.0 120,799 -8.6
農林業費 562,464 -22,939 539,525 5.1 528,363 2.1
商工費 182,987 -8,402 174,585 1.6 155,129 12.5
土木費 833,684 -16,491 817,193 7.7 737,383 10.8
消防費 384,317 -15,586 368,731 3.5 345,699 6.7
教育費 1,795,016 -49,421 1,745,595 16.4 1,172,243 48.9
災害復旧費 27,066 -6,878 20,188 0.2 113,193 -82.2
公債費 1,081,129 -2,597 1,078,532 10.1 1,162,252 -7.2
諸支出金 104   104 0.0

221

-52.9
予備費 25,343   25,343 0.2 14,536 74.3
合計 10,828,285 -152,954 10,675,331 100.0 10,339,932 3.2

特別会計

単位:千円、%

特別会計名 補正前の額 補正額 補正後の額 補正理由
給与管理・物品調達

1,638,206

2,000

1,640,206

執行見込による収支調整
土地区画整理事業

717,041

-15,930

701,111

執行見込による収支調整

公共下水道事業

422,027

-5,219

416,808

執行見込による収支調整

農業集落排水事業

114,066

-3,560

110,506

執行見込による収支調整

国民健康保健事業

2,899,471

-23,795

2,875,676

執行見込による収支調整
後期高齢者医療

235,436

-7,380

228,056

執行見込による収支調整